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内部会计控制研究

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内部会计控制研究
XCLW161075  内部会计控制研究

摘  要1
一、内部会计控制的定义与意义1
(一)内部控制1
1.内部控制的定义1
2.内部控制的目标1
(二)内部会计控制的含义2
(三)内部会计控制的作用2
1、保证会计信息等^^文档的真实性和完整性2
2、保护单位资产的安全、完整及防止资产流失2
3、有效防范经营风险、提高经营管理效率及实现管理层的经营目标2
二、企业内部会计控制的内涵2
(一)内部会计控制的模板3
1、预算控制3
2、责任控制3
3、业绩评价系统3
(二)实施企业内部会计控制的必要性3
(三)企业内部会计控制管理3
三、企业内部会计控制存在的问题4
(一)企业没有内控会计制度4
(二)制定了完备的内部会计控制制度但不执行4
(三)精心设计的假控制4
(四)内部会计控制制度缺乏科学性和连贯性4
(五)管理当局认识不足和有章不循的现象较为突出5
(六)缺乏有效的监督机制5
(七)会计信息系统失真5
四、企业内部会计控制失效的成因分析5
(一)企业内部会计控制体制不顺5
(二)企业内部会计控制制度不完善和执行不得力5
(三)考核企业干部政绩和业绩机制不完善6
(四)会计人员素质较低6
(五)外部监督乏力6
五、加强和改进企业内部会计控制应当采取的措施8
结 语10
参考文献10


摘  要
内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。加强会计监督,强化内部会计控制,是解决当前会计秩序混乱、会计信息失真和维护所有者权益的重要措施,也是社会进步、经济发展的必然趋势。本文在论述内部会计控制基本理论的基础上,分析了企业内部会计控制中存在的问题和企业内部会计控制失效的成因,并提出了加强和改进企业内部会计控制应当采取的措施。
关键词:内部会计控制;法人治理结构;内部审计;内部会计控制制度

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