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审计风险及其控制研究——基于国内外案例的分析

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审计风险及其控制研究——基于国内外案例的分析
XCLW97112  审计风险及其控制研究——基于国内外案例的分析


审计风险及其控制研究——基于国内外案例的分析 

内 容 摘 要:
在对公司进行审计的过程中存在着诸多风险,例如风险评估,注册会计师应当了解被审计单位及其环境,以及充分识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序。应当询问被审计单位管理层和内部和其他相关人员,分析程序、观察和检查,以及其他审计程序。 注册会计师面对风险应进行有效应对。 1财务报表层次重大错报风险的总体应对措施  2认定层次重大错报风险的应对。 3控制测试的性质 实施实质性程序获取的审计证据无法将认定层次重大错报风险降至可接受的水平时,注册会计师应当获取有关控制运行有效性的更高的保障水平。 控制范围主要是指控制活动的次数。 审计风险的评估,对于风险的应对控制,基于国内外的实际案例是本篇^文档的重要课题。

关键词:风险评估、风险应对、风险控制。




目       录
一、审计发展的背景2
(一)、国内审计发展的背景2
1、经济落后,资本主义入侵2
2、改革开放的深入2
(二)、国外审计发展的背景3
1、英国爆发工业革命3
2、美国逐渐成为世界经济发展的中心3
二、审计案例存在的风险5
(一)、高风险账户的审计5
(二)、内部控制的问题5
三、审计风险控制及其研究6
(一)、审计风险的涵义6
(二)、审计风险形成的原因7
(三)、审计风险的管理7
(四)、审计风险的控制7

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