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我国上市公司审计中的主要问题及其对策

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我国上市公司审计中的主要问题及其对策
XCLW101930  我国上市公司审计中的主要问题及其对策


内 容 摘 要

上市公司的内部审计是上市公司内部设立的自有机构,其主要是为上市公司合理有效的监管控制上市公司的财务状况、上市公司的内部管理以及生产运营等,旨在维护上市公司长久的正常稳定发展。随着我国市场经济的快速发展,我国的上市公司不断发展壮大,上市公司在面对公司上市带来的机遇和稳定时,健全的、规范的、高质量的内部审计对于上市公司的作用越发重要。然而我国上市公司的内部审计依然存在一些不良之处,这些问题不仅会对上市公司的财务和管理带来影响,而且也会阻碍公司长久的、健康的发展。现今我国上市公司的内部审计存在的问题有:上市公司管理层领导对内部审计的不重视、内部审计缺乏独立性、内部审计人员专业能力和素质不高、我国对于上市公司内部审计制度的不健全等。本文将从我国上市公司及内部审计的概念入手,分析我国上市公司内部审计存在的一些问题并且提出相应的解决措施,目的于提高我国上市公司内部审计的质量,合理规范内部审计,促进上市公司长远的的稳定发展,进而推进我国资本市场的稳定健康发展。
         
[关键词]:上市公司;内部审计;审计人员;独立性;审计制度



目       录
1导论……………………………………………………………………………………3
1.1研究的背景及意义……………………………………………………………3
2上市公司及内部审计的定义和特征…………………………………………………4
2.1上市公司的定义和特征………………………………………………………4
2.1审计的定义和特征……………………………………………………………4
2.2审计的目标……………………………………………………………………5
2.3审计的职能……………………………………………………………………5
3上市公司内部审计存在的主要问题…………………………………………………6
3.1上市公司方面存在的问题……………………………………………………6
3.2法律及制度方面存在的问题…………………………………………………6
4解决我国上市公司内部审计的对策…………………………………………………7
4.1完善上市公司内部审计机制…………………………………………………7
4.2制度更多相关的法律法规……………………………………………………8
结束语…………………………………………………………………………………9
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