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广州伟鹏运输有限公司内部审计研究

本文ID:LW196543 (字数:9336) 价格:148 → 信用说明

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广州伟鹏运输有限公司内部审计研究
XCLW82155  广州伟鹏运输有限公司内部审计研究


近年来,民营企业在我国市场经济中占据着不可替代的作用。随着民营经济的发展,内部审计在民营企业的作用也更为显著。内部审计工作是促使企业加强内部管理风险控制的重要方法和手段,对企业的健康持续发展有直接影响,企业须对其重要性给予高度重视,通过采取科学手段充分发挥内部审计作用与优势,帮助企业提高管理质量。
本文采用文献法、归纳分析法,对广州伟鹏运输有限公司内部审计的现状进行分析,发现其存在内部审计人员不独立、具有审计专业背景人员少、内部审计工作效率不高等问题,并对此问题,提出完善公司内部审计制度,设置合理的内部审计组织机构、改善公司内部审计人力资源的配置与管理、打造一支高效的内审团队等相应对策。
[关键词]:广州民营企业;内部审计;建议对策
目       录
1 绪论1
1.1 研究的背景与意义1
1.2 研究的内容与方法1
1.2.1 研究的内容1
1.2.2 研究的方法2
1.3 文献综述2
1.3.1 国外研究2
1.3.2 国内研究3
2 案例分析3
2.1 企业概况3
2.1.1 公司结构4
2.1.2 审计工作流程4
2.2 企业内部审计现状6
2.2.1 内部审计制度6
2.2.2 内部审计组织架构6
2.2.3 内部审计成效6
3 案例企业审计存在问题7
3.1 内部审计人员不独立。7
3.2 具有审计专业背景人员少7
3.3 内部审计工作效率不高8
4 建议9
4.1 完善公司内部审计制度,设置合理的内部审计组织机构9
4.1.1 实行统管统派制度以强化重要性9
4.1.2 设立审计委员会专项专办10
4.2 改善公司内部审计人力资源的配置与管理10
4.2.1 健全审计从业资格制度及责任追究制度11
4.2.2 强化对内部审计人员的后续教育11
4.2.3 明确工作目标并掌握内部审计的职能11
4.3 打造一支高效的内审团队12
4.3.1 提升内部审计人员引进的门槛12
4.3.2 加强知识储备和完善人才培训12
5 结论13
文献

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Tags:广州 运输 有限公司 内部审计 研究 2023-06-12 10:42:05【返回顶部】
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