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中小企业会计内部控制缺陷及建议 (6)

本文ID:LW136341 文档字数:5581 价格:¥60.00 → 信用说明

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中小企业会计内部控制缺陷及建议 (6)
文档字数:5581

目录

一、内部控制概述 1
(一)内部控制定义 1
(二)内部控制的要素 1
二、中小企业控制制度存在的问题 1
(一)内控认识不足 1
(二)内控约束软化 1
(三)内控评价无力 1
三、中小企业控制制度问题原因 1
(一)内部控制环境不完善 1
(二)企业会计人员整体素质不高 1
(三)信息系统落后,沟通不顺畅 1
(四)对内部会计控制的监督检查不力 1
四、中小企业内部控制制度的完善对策 1
(一)完善企业的会计内部控制环境 1
(二)提高会计人员素质,加强职业道德建设 1
(三)搞好基础管理工作,建立畅通的信息系统 1
(四)加强企业内部审计以及外部监督 1
参考文献 1


中小企业会计内部控制缺陷及建议

摘要:本文对中小企业内部控制问题进行了探讨,文章首先对内部控制进行了概述,对内部控制的定义、目标以及要素进行了分析,文章进一步探讨了当前企业内部控制制度存在的问题,包括内部控制环境不完善、企业会计人员整体素质不高、信息披露不透明,信息系统落后,沟通不顺畅、对内部会计控制的监督检查不力。文章最后提出了完善企业内部控制制度的对策。
关键词:内部控制;控制环节;信息披露;监督

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Tags:中小企业 会计 内部控制 缺陷 建议 2018-03-16 22:12:20【返回顶部】
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