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企业内部审计存在的问题及对策研究

本文ID:LW86527 文档字数:10649 价格:¥118.00 → 信用说明

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企业内部审计存在的问题及对策研究
文档编号:KJ1575 文档字数:10649
企业内部审计存在的问题及对策研究
摘  要
随着我国市场经济的发展和全球经济一体化、信息化步伐的加快,企业内外部环境日益复杂而多变,企业所面临的风险日益增大, 其风险管理问题也越来越受到企业管理者的关注。故而现代企业的公司治理问题从来没有像今天这样受到广泛的关注和重视,人们已经认识到只有建立一套完整的公司治理体系,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当的问题, 而在这一系统中,内部审计是必不可少的重要组成部分,其重要性是不容忽视的。内部审计作为企业自我约束和监督机制的重要组成部分,是建立现代企业制度的一个重要标志。然而目前我国内部审计仍存在着内部审计性质认定模糊,内审工作范围受到限制,内审人员素质偏低,内审制度建设滞后等一些问题,针对这些问题我们要明确内部审计的性质和定位,要扩展内部审计的工作范围,要提高内审人员素质,要做到内部审计工作规范化,最终帮助企业实现提高经营管理水平,提高经济效益的目的。

关键词:内部审计  作用  现状  对策
目录
摘  要 1
绪 论 2
一、内部审计概述 2
1.1 内部审计的涵义 3
1.2 内部审计的作用 4
1.2.1 内部审计是改善公司治理的重要基础 4
1.2.2 内部审计能够增加公司价值 4
1.2.3 内部审计可以强化企业的内部控制 5
1.2.4 内部审计能够加强公司的风险管理 5
1.2.5 内部审计是解决信息不对称引起的代理问题的有力措施 6
二、我国内部审计存在的问题 6
2.1内部审计性质的认定较为模糊 6
2.2 企业内部审计的工作范围受到限制 7
2.3 企业内审人员队伍整体素质偏低 7
2.4 内部审计制度、法制建设滞后,缺乏职业保障 8
三、提高内部审计有效性的对策 8
3.1 明确内部审计的性质和定位 8
3.2 扩展内部审计的工作范围,转变内部审计理念 9
3.3 加强企业内部审计人员队伍建设, 提高企业内部审计人员的素质 10
3.4 为内部审计提供有力的制度保障和法制保障 10
3.4.1 机构独立,垂直管理 10
3.4.2 报告反馈机制的施行良好的反馈机制对于公司的内部控制至关重要 11
结  论 11
参 考 文 献 11

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