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我国上市公司内部控制信息披露研究

本文ID:LW25164 字数:13959,页数:10 价格:¥128.00 → 信用说明

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我国上市公司内部控制信息披露研究

文档编号:KJ556  文档字数:13959,页数:10

我国上市公司内部控制信息披露研究

[摘 要] 企业在对外提供有关内部控制信息的过程中需要对自身的内部控制体系做出有效性的评估审核,这就使得在评估审核的过程中企业管理当局可以提高自身对内部控制建设的意识,并且有助于在评估过程中发现企业自身内部控制的不足之处并加以提升改正。因此,对内部控制信息进行披露对于提升企业自身内部控制管理理念,满足外部信息使用者的需求,同时也优化了资本市场资源的配置从而整体推动我国资本市场发展产生了重要价值。文章对内部控制信息披露原因进行简要梳理,分析了我国上市公司内部控制信息披露现状和存在问题,提出完善我国上市公司内部控制信息披露的建议。
[关键词] 上市公司  内部控制  信息披露
 目录
目录 1
引言 1
一、内部控制信息披露原因分析 2
(一)内部控制信息的需求分析 2
1.非流通股股东 2
2.流通股股东 2
3.债权人对内部控制的信息分析 3
(二)内部控制信息的供给分析 3
二、我国上市公司内部控制信息披露现状分析 3
三、我国上市公司内部控制披露中存在的问题 5
(二)我国上市公司对内部控制的认识和理解尚不统一 6
(三)对内部控制信息披露的法律监督缺乏,相关监管单位监管力度不足 6
四、完善我国上市公司内部控制信息披露的建议 6
(一)内部控制信息相关者的治理策略 6
1.培育机构投资者,增加对内控信息的需求 6
2.上市公司应重视自身内部控制的认识与建设 7
3.加强注册会计师的后续教育,提高职业道德水准 7
(二)完善内部控制信息披露规范 8
1.加强内部控制信息披露的监管 8
2.规范披露范围、内容和形式 8
3.对公司内部控制的信息披露审核做出更详细规定 9
(三)加强对内部控制信息披露的监管 9
1.从企业内部对内部控制信息披露进行监管 9
2.加强从企业外部对内部控制信息披露的监管 9
结语 10
参考文献 10

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