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浅析完善民办高校会计内部控制

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浅析完善民办高校会计内部控制
XCLW161694  浅析完善民办高校会计内部控制

目       录
一、会计内部控制理论概述2
(一)、会计内部控制的概念2
(二)、会计内部控制理论的发展沿革2
1、国外会计内部控制理论的发展沿革2
2、我国会计内部控制理论的发展沿革3
(三)、会计内部控制的主体、目标和原则3
1、会计内部控制的主体3
2、会计内部控制目标4
3、会计内部控制的原则4
(四)、会计内部控制的对象和方法5
1、会计内部控制的对象5
2、会计内部控制的方法6
二、民办高校会计内部控制现状、问题及原因分析6
(一)民办高校的内部控制环境分析7
(二)目标设定和事项识别现状分析8
(三)风险评估及风险反映现状分析8
(四)控制制度现状分析9
(五)信息与沟通现状分析9
(六)控制监督现状分析10
三、完善民办高校会计内部控制的具体措施10
(一)建立和谐良好的内部控制环境10
(二)明确发展目标,科学定位办学理念及办学规模10
(三)风险应对措施11
(四)完善内部控制制度11
(五)构建高校会计内部控制体系的信息沟通机制12
(六)建立有效的内部监督12
 

内 容 摘 要
21 世纪之初,美国爆发一系列财务丑闻,导致安然、世通等曾经的业界巨人轰然倒下,由此催生了《萨班斯法案》。它向世人昭示企业的内部控制和风险管理受到前所未有的重视,内部会计监督已从原来的单纯的会计报表为导向侧重内部会计控制,向以价值创造为导向侧重整个公司层面的内部控制。受国外内控风潮的影响,内部控制业已成为当前我国理论界与实务界共同关注的焦点。本文简要对内部控制理论的理论知识进行了一些介绍,并结合COSO1992 年颁布、1994 年增补的《内部控制——整体框架》 “金字塔”结构中的五大要素同时再结合企业风险管理——整体框架对民办高校的内部控制现状存在问题分析,提出了相应内部控制制度的完善措施。


关键词:  内部控制   COSO框架   民办高校

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