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浅谈会计信息系统条件下的企业内部会计控制

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浅谈会计信息系统条件下的企业内部会计控制
XCLW131601  浅谈会计信息系统条件下的企业内部会计控制

目       录

摘要………………………………………………………………………….…………….……3
Abstract…………………………………………………………………………….….……… 4

一、引言……………………………………………………………………………….…….…..5
二、会计信息系统的概念及作用………………… …………… …………………….………...5
(一)、会计信息系统的概念……………………………………………….………….…..…..5
(二)、会计信息系统的发展……………………………………...…...……..........................5
(三)、现代型会计信息系统的总体结构及各模块说明………………………………..……5
(四)、现代型会计信息系统的特点和作用…………….……………………………….…..6
1、具有传统的核算功能……………….………….…………………………………………..6
2、具有多项管理职能………………….………….…………………………………….…….6
3、全部门全方位全员参与………………….…….……………………………….…...……..6
三、企业内部控制的作用及内容…………………………..…………………….………...….6
(一)、内部控制的概念………………….……………..….…….…………………..….…….6
(二)、会计信息化下企业内部会计控制的分类……….……..………………….……..…..7
1、会计控制………………………………….……………..……………………………..…..7
2、管理控制……………………………….…………………..……………………………....7
(三)、论会计信息化条件下企业内部会计控制的新特点 ………………………...……….7
1、全面性…………………………………………………………………………..……….....7
2、经常性……………………………………………………………………………..………..7
3、潜在性………………………………..…………………………………….…………..…..7
4、关联性…………………………………………………………………………………..…..8
(四)、内部会计控制的作用和系统设计………..……………………………..……………..8
1、会计信息化下企业内部会计控制的作用…..………………….……………..………….....8
2、内部会计控制系统设计……………..……..……………………………………………...8
(1)、软件和技术的结合…………………….…………..…………………………….…….8
(2)、结合企业的环境因素系统和总体结构…………………………………………….…...8
(3)、认识计算机技术安全性能的重要性…………………….………………………….......8
四、会计信息系统与内部会计控制的关系…………………………………….……………..8
(一)、  会计信息系统对内部控制的影响…………………….……………. ……………...9
1、会计信息系统引起内部会计控制在继承的基础上发生改变……………………………...9
(1)、控制方式发生改变…………………………………………………………………………9
(2)、控制对象发生改变…………………………………………………………………..…10
2、会计信息系统的实施使内部会计控制程序化制度化………………………………… .. 10
(1)、明确岗位权限………………..…………………………………………………..….. .. 10
(2)、划分企业体系…………………..…………………………………………..………… …10
(3)、合理制定流程……………………..……………………………………………..……….10
3、会计信息系统确保内部控制正常运转………………….………………………………… .10
(二)、会计信息系统的完善及发挥离不开有效的内部控制…..…………………………. .11
1、内部控制确保会计信息的真实性………….……………………….……………………….11
2、内部控制设计完善会计信息系统………….………………….………………………….…11
(1)、系统安全控制设计 …………….…….……………………………………………..…... 11
(2)、系统开发控制设计………..….…………………………………………….…………….12
(3)、系统人员职能控制设计..….……………………………. ………………………….……12
(4)、系统操作控制设计………………………..………………………………….……….….12
(三)、萨班斯法案执行对内部控制和会计信息化的影响……..……………………………. 12
结论………………..…………………………………………………………….……………14
……


参考文献………………………………….……………………………………………….….15
致谢……………………………….………………………………………………..…………16
工作简历………………………………….…………………………………………..………17
附录一…………………………………….……………………………………………….….18
附录二………………………………………………………………………………………...22



内 容 摘 要

会计的信息化是历史发展的必然。信息化技术并没有改变企业内部控制目标,但企业内部所发生的变革对传统的内部控制观点、控制方法产生很大冲击,使得企业的内部会计控制变得更为复杂。研究会计信息化下的内部控制,对于改善我国企业的内部会计控制现状,保证会计信息的质量,完善公司治理和信息披露制度,保护投资者的合法权益并保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。
我的^文档题目是《浅谈会计信息系统条件下的企业内部会计控制》,本文从会计信息系统与内部控制制度的内涵入手,分别介绍了会计信息化和内部控制的作用与特点,重点阐述了会计信息化与内部控制的相互关系,指出内部控制设计确定会计信息系统,会计信息系统的实施离不开有效的内部控制,同时说明了在会计信息系统条件下如何建立内部会计控制制度及应考虑的主要因素,并以萨班斯法案的实施和以电信运营商、特别是移动企业为例,指出内部控制制度在企业管理中的重要作用,强调:得控则强,失控则弱,无控则乱。
^文档中基本做到了结构严谨,叙述简练。但由于水平有限,存在不少不足之处,希望老师批评指正。



[关键词]会计;信息系统;内部控制

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