XCLW86865 上市公司审计存在的问题与对策研究 内 容 摘 要 审计是企业内部控制的重要手段,更是上市企业经营管理过程中发挥监督职能的重要方式,其在上市公司的内部控制中有着举足轻重的地位,是上市公司内部控制的首选方式。通过审计的方式,股东可以监督企业的经营情况,可以了解企业运行过程中存在的问题,可以把握企业实时的管理信息。因此,加强上市公司审计对于上市公司的运行与发展有着重要的意义。上市公司有着许许多多大小.不一的股东,这些股东不可能每一位都参与到企业的经营中来,但是股东可以通过审计的方式来达到监督企业运行的目的,以此来掌握企业运行状况,了解企业是否存在问题、危机,是否可以为股东带来利润、分红,这些都是股东所关心的,也是审计所能发挥的职能之一,因此,要加强企业审计尤其是上市企业的审计。本文从上市公司审计的定义出发,探讨上市公司在审计中存在的问题,找出这些问题的对策,以对上市公司的审计活动有一定的借鉴意义。 [关键词]:上市公司、审计、存在问题、对策 目 录 1绪论…………………………………………………………………………………3 1.1研究背景…………………………………………………………………………3 1.2研究意义…………………………………………………………………………3 1.3研究方法及目的…………………………………………………………………3 2上市公司审计概述…………………………………………………………………3 2.1上市公司审计的含义……………………………………………………………4 2.2上市公司审计的依据……………………………………………………………4 2.3上市公司审计的意义……………………………………………………………4 2.3.1有利于规范上市公司的经营行为……………………………………………4 2.3.2有利于保护投资者的利益……………………………………………………4 2.3.3.有利于提高上市公司内部控制水平…………………………………………4 3上市公司审计中存在的问题………………………………………………………5 3.1审计形式重于实质………………………………………………………………5 3.2审计收费存在一定的问题………………………………………………………6 3.3审计人员素质有待提高…………………………………………………………7 3.4审计目的不够明确………………………………………………………………7 3.5审计机构独立性不足……………………………………………………………8 4解决上市公司审计问题的对策……………………………………………………8 4.1提高行业监管体制,加大惩治力度……………………………………………8 4.2.选用科学的收费方法,提高收费标准…………………………………………9 4.3提高审计人员业务素质…………………………………………………………10 4.4明确审计目的……………………………………………………………………10 4.5注重审计机构的独立性…………………………………………………………11 5结论 ………………………………………………………………………………11
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