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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究

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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
XCLW73432  事业单位财务内控管理制度建立与完善研究


内 容 摘 要

内部控制制度是现代企业改革发展的产物,企业,单位,要想协调高效运转就离不开内部控制。内控制度是单位内部各部门相互联系,相互监督制约的规范和方法。事业单位虽然与企业或者其他单位不同,但内控的重要性依然大同小异。事业单位的会计信息质量、资产的安全、完整这些都与内控息息相关。并且一直以来,财务工作都把内控作为管理加强的重中之重。虽然我国事业单位内部控制在整体上已经初具雏形,但就各方面实际情况而言,内控存在的问题还很多。大多数事业单位在内部控制这一块,都对制度的建设比较重视,而忽视了制度的运行,这就使得很多内部控制制度形同虚设,没有真正的落到实处,其外部环境也存在一定的问题。所以对事业单位内部控制发展和完善要从意识、环境、制度等各个方面进行,科学系统的解决事业单位内部控制存在的问题。本文系统的从现状、问题及对策等方面剖析了事业单位的内部控制制度。
关键词:事业单位;内部控制;监督制约;高效运行;会计信息质量


目录
1 绪论2
1.1 研究背景2
1.2 国内外研究现状3
1.2.1 国内研究文献综述3
1.2.2 国外研究文献综述3
1.2.3 国内外研究现状评述4
1.3 研究内容与方法4
1.3.1 文献研究法4
1.3.2 归纳分析法4
1.3.3 研究思路4
2 事业单位内部控制概述和现状分析5
2.1 事业单位内部控制概述5
2.1.1 事业单位为什么要实施内部控制5
2.1.2 事业单位怎样实施内部控制5
2.1.3 事业单位内部控制遵循的原则6
2.2 事业单位内部控制的现状7
2.2.1 事业单位内部控制建设逐步完善7
2.2.2 内部控制制度起到了明显的作用7
2.2.3 内部控制制度提高了会计信息质量8
3 事业单位内部控制问题论述分析8
3.1 事业单位对内控的实施执行能力差8
3.2 事业单位对内部控制制度建设和实施的意识不强9
3.3 事业单位承担内控建设任务的会计人员素质不高9
3.4 事业单位内部控制制度不完善,实施不到位10
3.5 事业单位内部各部门沟通监督机制薄弱10
4 加强事业单位内部控制建设的对策11
4.1 提高单位整体的内控管理意识11
4.2 建立良好的内控环境11
4.3 加强对事业单位会计人员的能力和素质教育11
4.4 建立健全完善的单位内部控制制度12
4.5 强化内控的监督管理职能和体系建设12
5 研究结论和展望13
5.1 研究结论13
5.2 研究展望14
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