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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究

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事业单位财务内控管理制度建立与完善研究
XCLW72619  事业单位财务内控管理制度建立与完善研究


以重要性日益突出为最重要的特点的内部控制是指单位或企业为保障其财产安全和完整而制定一系列规范和要求来加强其内部管理的过程,是我国事业单位管理中的一项重要工作。借助于将企业或者单位内部管理水平予以提升,才能够将财务方面的风险加以有效地规避。近些年来,我们国家为了在这方面强化管理,将一系列的有关内控的政策和法规以及法律等予以了颁布。现如今,大多数事业单位已经初步地将财务内部控制的机制予以建立起来了。大部分事业单位的内控制度还存在着很大问题,特别是在财务管理方面,这些单位通常情况下依旧使用传统的财务管理制度。这样的制度以缺乏一个系统和统一的标准为最大的不足之处。在加强权力运行制约、监督的前提下,这些单位应该做到预防腐败舞弊,从而实现科学治理。
[关键词]:事业单位;财务内控;管理制度;建立完善
目    录
引言1
1.绪论1
1.1研究背景及意义1
1.1.1 研究背景1
1.1.2 研究意义2
1.2研究内容与方法2
1.2.1 研究内容2
1.2.2 研究方法2
1.3 文献综述3
1.3.1 国外文献综述3
1.3.2 国内文献综述3
2. 相关概念及相关理论基础4
2.1 相关概念4
2.1.1内部控制的概念分析4
2.2 相关理论基础4
2.2.1控制论4
2.2.2系统论5
2.2.3系统内部控制相关理论5
3. 事业单位财务内控管理制度建设现状5
4.事业单位内部控制的存在的问题及原因6
4.1内控的意识存在相对不足的问题7
4.2制度完善相对不足7
4.3事业单位的岗位设置不合理8
4.4事业单位财务和业务方面管理存在互相脱节的问题8
4.5内部控制环境不佳8
4.6财务方面的基础工作是相对薄弱9
5.事业单位财务管理的内控制度予以建立和完善方面的对策分析10
5.1对事业单位财务管理方面内控制度重要性的宣传的强化10
5.2对内部控制管理方面每一项制度加以完善和改进10
5.3内部控制的制度建设要做到权责分明10
5.4内部审计监督管理机制方面的加强11
5.5内部控制制度建设培训方面的强化11
结束语12
文献

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